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令和6年度財政事情の公表(1)

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佐賀県吉野ヶ里町

「ひとよし・まちよし・住んでよし快適ふるさと吉野ヶ里」

【一般会計当初予算】
112億9,955万5千円(対前年比8.3%増)

令和6年度当初予算が、3月定例町議会で審議され、3月18日に可決されました。ここでは、地方自治法第243条の3第1項並びに町財政事情の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、本町の財政事情を公表します。
教育環境の充実や移住・定住の促進など、安全で住みやすいまちを目指して、令和6年度予算を編成しました。一般会計当初予算総額は112億9,955万5千円で、前年度当初予算に比べ8億6,839万円(8.3%)増加しました。

■歳入

◇歳入自主財源
自主財源では、町税が22億6,178万5千円で、696万5千円(0.3%)の減。うち町民税は2,655万3千円(2.8%)減少を見込んでいますが、繰入金は、財政調整基金等からの基金繰入金の増により13億561万4千円で、5億1,662万9千円(65.5%)の増。寄付金は、ふるさと応援寄附金等を前年度同等額で20億162万5千円を見込んでいます。結果、自主財源は5億5,360万9千円(10.1%)増加し、60億4,360万9千円となっています。

◇歳入依存財源
依存財源では、国庫支出金が、公営住宅改修による社会資本整備総合交付金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などにより12億5,829万3千円で、1億8,773万1千円(17.5%)の増。県支出金は、埋蔵文化財調査県委託金、農業用河川工作物応急対策事業補助金などにより、8億1,512万3千円(20.5%)の増を見込んでいます。町債は、公共施設等適正管理推進事業債が増加したことにより2億7,887万8千円で、2,998万9千円(12.0%)の増を見込んでいます。依存財源は、これらを主要因として3億1,478万1千円(6.4%)増加し、52億5,594万6千円となっています。

■歳出(性質別)

◇歳出性質別
歳出の性質別では、義務的経費が41億8,128万3千円で、1億8,593万円(4.7%)の増。うち人件費が国民スポーツ大会に関する時間外手当の増等により14億4,833万1千円で、6,919万2千円(5.0%)の増。扶助費が児童手当の支給対象年齢引上げや障害者自立支援給付費等の増などから19億2,284万6千円で、1億8,676万8千円(10.8%)の増。公債費は8億1,010万6千円で、7,003万円(8.0%)減少する見込みです。投資的経費は、健康福祉センターきらら館の空調改修工事や統合庁舎建設に伴う用地購入費等の普通建設事業の増加により8億2,829万円6千円で、1億4,072万3千円(20.5%)の増。その他の行政経費は62億8,997万6千円で、5億4,173万7千円(9.4%)の増。うち物件費は、ふるさと応援寄附の返礼品費などにより29億3,231万5千円で、2億9,258万1千円(6.2%)の増。積立金は、ふるさと応援寄附基金の積立金増などにより8億8,846万2千円で、5,432万3千円(6.5%)増加する見込みです。

◇歳出目的別
歳出の目的別では、教育費は国民スポーツ大会の開催による負担金が増加したことなどにより、11億3,215万円、3億742万3千円(37.3%)増加する見込みです。土木費は10億5,344万6千円で、3億1万5千円(39.8%)の増。うち道路橋りょう費は、道路メンテナンス補助事業や生活道路改良事業、道路維持費の増などにより3億681万5千円で、1,741万4千円(6.0%)増。都市計画費では下水道事業会計への繰出金等により5億2,215万3千円で、2億6,820万円(105.6%)増加する見込みです。総務費は33億5,324万4千円で、うち総務管理費は、ふるさと応援寄附事業費や、統合庁舎整備事業費、情報化推進費の増などにより31億9,670万9千円で、1億2,636万7千円(4.1%)増加する見込みです。民生費は31億768万7千円で、3億7,241万8千円(13.6%)の増。うち社会福祉費は、低所得者支援及び定額減税補足給付金給付費などの増により18億6,831万6千円で、2億9,961万円増加する見込
みです。

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