■一般会計の概要
歳出:927.9億円(前年度比28.3億円の増加)
新ごみ処理施設整備事業費の増や病院事業会計への経営支援8億円などにより衛生費が約25.6億円の増となったことや、価格高騰重点支援給付金事業の増などにより民生費が約20.5億円増となったことにより、歳出が増加しました。
◇土木費
・都市計画道路荒地西山線整備
・都市計画道路競馬場高丸線整備
・JR武田尾駅バリアフリー化の検討 など
◇教育費
・部活動の地域移行の検討
・ハーフマラソンの実施 など
◇総務費
・新庁舎の外構工事
・「書かない窓口」の運用
・データ利活用、業務改革支援ツールの導入 など
◇民生費
・私立保育所新規開園に伴う助成金
・指定保育所への助成金
・子ども家庭総合支援拠点の設置 など
◇衛生費
・新ごみ処理施設の整備
・地域脱炭素・再エネ推進助成金の交付
・産婦健康診査助成金の交付 など
■会計別決算(一般会計+特別会計)
■財政状況を示す4つの指標 健全化判断比率
(※1)この基準を超えると国の定めに従い、早期に財政状況を是正する必要があります
問合せ:
財政課【電話】77・2022【FAX】72・1419
経営改革推進担当【電話】77・4571【FAX】72・1419
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