■一般行政経費 89億1,379万円(前年度比7億8,992万円、9.7%増)
▽人件費 21億9,000万円(前年度比1億3,544万円、6.6%増)
退職者の原則補充を基本とし、会計年度任用職員給与・報酬等の必要経費を計上しました。
▽物件費 27億7,873万円(前年度比4億6,137万円、19.9%増)
経費削減に努めたものの、自治体情報システム標準化対応に係る経費等が増となりました。
▽補助費等 23億1,246万円(前年度比6,696万円、3.0%増)
物価高騰対策として実施するプレミアム商品券発行事業補助金等が増となりました。
▽投資及び出資金 3億707万円(前年度比1億121万円、49.2%増)
病院事業の建設改良に伴う出資金が増となりました。
■投資的経費 23億6,242万円(前年度比2億3,182万円、10.9%増)
新規事業として庁舎施設整備事業、グループホーム新規開設補助事業等を実施し、継続事業として、ケーブルテレビ施設整備事業、町道災害復旧事業に加え、浜坂駅港湾線街路事業(県営事業)等を実施します。
■公債費 14億5,953万円(前年度比3,197万円、2.2%増)
令和4年度以前に発行した地方債に係る元利償還金と令和5年度借入予定額を試算し、元利償還金を見込みました。
■繰出金 5億1,927万円(前年度比2,010万円、4.0%増)
各事業会計の繰出基準に基づき一般会計が負担すべき額を計上しました。
■会計別の予算額
■貯金
基金の残高(令和6年度末見込)町民1人当たり42万円※
■借金
町債の残高(令和6年度末見込)町民1人当たり166万円※
※人口13,048人(令和6年3月1日現在の住基人口)で算出
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