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このまちのデザイン2024 令和6年度 町政執行方針(4)

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北海道奈井江町

【令和6年度ないえの予算】
◆一般会計予算

▽歳入
町税では、法人町民税の増加の一方で評価替えにより固定資産税の減額が大きく、前年度対比529万円(0.8%)減となります。
地方交付税では、地域おこし協力隊の採用増等に伴う特別交付税の増加を見込み、前年度対比3080万円(1.2%)増となります。
国庫支出金では、児童手当費負担金、デジタル基盤改革支援補助金、子ども・子育て支援交付金などにより、前年度対比2688万円(9.0%)増となります。
繰入金では、財政調整基金からの繰り入れが、前年度対比1912万円(19.0%)増になった一方で、役場庁舎本体工事の完了により役場庁舎整備基金からの繰り入れが大きく減額となり、前年度対比5091万円(12.9%)減となります。
町債は、役場庁舎本体工事の完了により過疎債、公共施設等適正管理推進事業債が減額となり、前年度対比9億1040万円(53.5%)減となります。

▽歳出
前年度から増額している主なものとしては、「農林水産業費」で、ライスターミナルの自主検査装置等設備更新、道営土地改良事業の区画整理の事業量増などにより、前年度対比5328万円(21.0%)増となります。
「教育費」では、学校給食費の完全無償化、校務系サーバのクラウド化、社会教育センターのエアコン設置や非常用発電機の更新で、前年度対比5861万円(20.8%)増となります。
また、減額している主なものとしては、「総務費」で、役場庁舎本体工事の完了などにより、前年度対比9億6637万円(41.8%)減となります。

○令和6年度 予算総額
75億5,693万円(前年対比 △9億1,769万円)

▽予算総額
令和6年度の当初予算総額は、一般会計で、前年度対比9億円(13.7%)減の56億6700万円となりました。
減少の主な原因は、役場庁舎本体工事の完了によるものです。特別会計・企業会計を合わせた予算総額は、前年度対比9億1769万円(10.8%)減の75億5693万円となりました。

◆基金

▽基金
主な基金の令和6年度末見込み残高は、「財政調整基金」では、前年度対比1億1937万円減の4億6997万円となります。
「役場庁舎整備基金」では、前年度対比7516万円減の1億4881万円となり、全基金の合計では、前年度対比2億2996万円減の8億2898万円を見込んでいます。

◆公債費

▽公債費
一般会計を含めた全会計の令和6年度末の見込残高は、前年度対比6639万円増の75億8925万円の見込みとなります。
一般会計の公債費の約7割は、交付税措置(令和4年度)されており、今後も交付税算入率の高い過疎債や臨時財政対策債を中心とした借り入れを予定しています。
また、下水道事業会計、病院事業会計を含めた全会計においても、公債費の約6割が交付税措置されています。

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