■入ってくるお金
歳入 77億3,765万円(対前年度増減率2.9%減)
( )内の数字は前年度比です。
■使われるお金
歳出 77億3,765万円(対前年度増減率2.9%減)
( )内の数字は前年度比です。
■町債と財政調整基金
一般会計における今年度の借入予定額は1億1,070万円で、一方、元金償還額(返済金のうち元金)は3億4,976万円です。令和6年度末の借入残高見込額は29億7,576万円です。
また、家庭における預貯金に相当し、収入の減少や支出の増加に備え積み立てておく財政調整基金は、今年度は歳出に対する不足額の穴埋めとして4億9,610万円を取り崩す見込みです。これにより令和6年度末の財政調整基金残高見込額は17億536万円となります。
■特別会計
◇学校給食センター事業
こども園4・5歳児や小中学生の給食に関する会計です。
主な歳出は、総務費(設備の更新工事など)1億3,155万円(0.3%減)と共同調理費6,020万円(0.5%減)です。
1億9,609万円(2.8%減)
◇国民健康保険事業
0歳から74歳までの国民健康保険に加入している方の医療費などを負担する会計です。
主な歳出は、医療費の保険給付費12億6,446万円(2.5%減)、安定した保険給付を行うために財政運営の主体である県への納付金として国民健康保険事業費納付金4億9,679万円(4.2%減)です。
18億5,665万円(1.8%減)
◇介護保険事業
寝たきりや認知症などで介護を必要とする方の介護サービス費などを負担する会計です。主な歳出は、保険給付費16億1,994万円(5.7%増)です。
17億742万円(5.0%増)
◇後期高齢者医療
75歳以上の方が加入する医療保険の医療費などを負担する会計です。主な歳出は、後期高齢者医療広域連合への納付金2億2,578万円(2.3%増)です。
2億3,762万円(2.3%増)
■公営企業会計
◇病院事業
医療のほか、介護医療院サービス・訪問看護・居宅介護支援などの居宅サービス事業に関する会計です。
●収益的収支
収入…29億4,416万円(3.0%増)
支出…29億4,416万円(3.0%増)
●資本的収支
収入…1億7,042万円(22.3%減)
支出…2億1,868万円(23.5%減)
◇水道事業
老朽管の更新や浄水場の施設整備・改良など、安全・安心な上水の安定供給に関する会計です。多古水の販売もしています。
●収益的収支
収入…3億5,404万円(0.7%増)
支出…3億1,723万円(6.2%減)
●資本的収支
収入…1億2,107万円(765%増)
支出…2億9,055万円(69.2%増)
◇農業集落排水事業
十余三、島、牛尾・船越、林地区の汚水処理に関する会計です。
●収益的収支
収入…1億7,518万円(5.5%減)
支出…1億7,518万円(1.8%減)
●資本的収支
収入…6,206万円(121%増)
支出…6,246万円(1.5%減)
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