43億1,634万円 前年度比0.4%増
一般会計と特別会計、企業会計を合わせた予算総額は79億3,415万円で前年度比0.2%の減となりました。
■一般会計 歳入
■一般会計 歳出
※その他には、消防費や商工費、議会費などが含まれます。
■主要事業
▽中学校トイレ改修事業 1億2,141万円
老朽化した中学校のトイレを改修します。
▽一般廃棄物処理施設整備事業 3,348万円
し尿処理施設建設の地元対策やごみ処理中継施設の整備を進めます。
▽地域おこし協力隊事業(農業振興) 2,338万円
外部人材である地域おこし協力隊を委嘱して地域活性化に取り組みます。
▽特殊浴槽購入事業 1,461万円
デイサービスセンターの特殊浴槽の更新を行います。
▽公共交通実証運行事業 1,375万円
9月末までAIオンデマンド交通「予約制乗合ワゴン」の実証運行を行います。
▽ホームページリニューアル事業 674万円
便利でわかりやすく、町の魅力が伝わるようホームページをリニューアルします。
■会計別予算
※端数処理のため、合計が合わないことがあります。
■基金の状況(一般会計令和6年度末見込み額)
基金残高:19億7,086万円 町民1人あたり…約29万円
うち財政調整基金:17億1,034万円
※財政調整基金とは、年度間の財源の不均衡を調整するための貯金のことです。
▽1人あたりの負担
行政サービス金額:1人あたり…約63万円
町税負担額:1人あたり…約10万円
基準となる数値
令和6年3月1日
人口6,818人
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