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自治体の皆さまへ

行政の努力と町民の協力で 健全な行財政運営を推進します

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埼玉県横瀬町

令和6年度一般会計歳入歳出予算額43億4,000万円
前年度当初予算と比較すると1億2,300万円(約2.9%)の増額となりました

■歳出
○前年度と比較した主な増減要因
・土木費
社会資本整備総合交付金町道整備事業における町道改良工事やウォーターパーク・シラヤマ施設整備事業における遊具等設置工事の増により1億9,554万3千円(+35.9%)の増額
・民生費
保育所維持管理事業の施設整備工事や児童手当の増により5,882万8千円(+5.5%)の増額
・衛生費
し尿処理広域化に伴う秩父広域市町村圏組合負担金(し尿処理費)、広域化事業および基盤整備等強化事業における秩父広域市町村圏組合に対する一般会計出資金の増により1,727万3千円(+4.0%)の増額
・教育費
横小校舎整備事業における校舎建築工事の皆減により1億2,862万7千円(▲24.5%)の減額
・総務費
グループウェア管理運営事業における職員専用端末購入費の皆減により2,203万8千円(▲2.7%)の減額
・農林水産業費
地域振興拠点施設管理事業における施設整備工事の減により387万9千円(▲3.7%)の減額

■歳入
自主財源(町税・繰越金などの町が自ら確保できる財源)は17億5,202万9千円で、前年度に比べ1億171万1千円(+6.2%)の増額となり、歳入全体の40.4%を占めています。
○主な増額要因
・自主財源の大部分を占める町税が1,400万3千円(+1.3%)の増額(主に個人町民税所得割や固定資産税家屋課税分の増による)
・繰入金が5,944万円(+28.0%)の増額(地方公営企業法の適用に伴う下水道事業会計への出資金および負担金に充てる費用や社会資本整備総合交付金町道整備事業の町道改良工事の町単独事業分等に充てるための財政調整基金からの繰入金や土地開発基金の廃止に伴う一般会計への繰入金の増による)依存財源(国県補助金・地方交付税などの自主財源以外の財源)は25億8,797万1千円で、前年度に比べ2,128万9千円(+0.8%)の増額となり、歳入全体の59.6%を占めています。
○主な増額要因
・地方交付税が9,337万円(+6.6%)の増額(主に特別交付税対象事業費の増による)
・県支出金が3,829万6千円(+17.3%)の増額(主に埼玉版スーパーシティプロジェクト推進補助金やふるさと創造資金の計上に伴う増による)

■令和6年度特別会計予算

国民健康保険特別会計では、主に療養給付費の増により1億283万6千円(+12.6%)の増額で9億1,799万9千円となりました。後期高齢者医療特別会計では、主に後期高齢者医療広域連合負担金の増により1,389万6千円(+11.3%)の増額で1億3,661万7千円となりました。

■令和6年度公営企業会計予算

収益的支出では、主に処理場費における修繕費の増により1,559万9千円(+4.7%)の増額で3億4,790万2千円、資本的支出では主に建設改良費における工事請負費の増により8,300万円(+36.1%)の増額で3億1,321万1千円となりました。

■今後の町の財政見通し
将来の財政状況を推計することにより、健全で長期的視野に立った財政運営を行うため横瀬町財政計画を策定し、毎年見直しを行っています。
ここでは、財政計画の中から「今後の町の財政見通し」をお知らせします。なお、詳しい内容は、ホームページでご覧ください。
(単位:百万円)


※令和5年度は3月議会後の補正予算額、令和6年度は当初予算額です。※令和7年度以降については、あくまで財政的な現時点での見込みで、今後の財政状況および社会情勢等により見直す可能性があり、事業実施および予算を約束するものではありません。

(参考)

問合せ:まち経営課(2階8番窓口)【電話】25-0112

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