令和6年度予算は、135億9,900万円で、前年度より21億7,700万円の増(19.1%)となりました。
■歳入について
・町税は、1億2,847万7千円の減を見込み、対前年度伸率は▲7.3%。
・寄附金は、ふるさと納税は10億円の増を見込み、対前年度伸率は50.0%。
■歳出について
・人件費は、8,727万円の増を見込み、対前年度伸率は5.4%。定期昇給によるもの、制度改正による会計年度任用職員への勤勉手当の支給などが主な要因です。
・義務的経費全体は、2億6,359万4千円の増を見込み、43億373万4千円となりました。
・普通建設事業費等は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業補助金及びサンA川南文化ホール図書館複合施設関連改修工事を予定し、2億3,419万2千円の増を見込み、対前年度伸率は13.0%。
・補助費等の主なものは、東児湯消防組合や西都児湯環境整備事務組合への負担金のほか、物価高騰対応重点支援事業給付金及び学校給食費特別対策事業支援金で、対前年度伸率は29.8%。
・物件費の主なものは、ふるさと納税展開事業及び文化ホール図書館指定管理料で、対前年度伸率は33.8%。
・繰出金積立金の主なものは、ふるさと振興基金積立金と介護保険特別会計繰出金で、対前年度伸率は23.4%となりました。
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