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〔子育て応援・定住促進を力強く推進〕令和5年度 柳井市当初予算(1)

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山口県柳井市

令和5年度の当初予算は、第2次柳井市総合計画に掲げた令和8年度の目標人口29,500人を強く意識し、子育て応援と定住促進を重点施策として位置付け、人口減少を可能な限り抑制し持続可能なまちづくりを推進していく予算編成としました。

◆一般会計の概要
今年度の予算規模は180億9,300万円で、前年度当初予算(175億2,600万円)と比べ5億6,700万円増加しています(3.2%)。これは、普通建設事業費や補助費等が増加したためです。

◆歳入の状況
市税は47億4,463万円で、前年度と比べ0.4%の増加を見込んでいます。個人市民税や固定資産税などで増加を見込んでいます。
繰入金は6億5,812万5千円で、前年度と比べ12.3%の増加を見込んでいます。財政調整基金や特定目的基金の繰入金の増加によるものです。
地方交付税は49億9,000万円で、前年度と比べ6.0%の増加を見込んでいます。国が示す地方財政計画などを踏まえ積算したものです。
市債は21億60万円で、前年度と比べ57.5%の増加を見込んでいます。普通建設事業費が増加したためです。

◆歳出の状況
人件費は定年引上げによる退職手当の減少などにより、前年度と比べ6.4%減少しています。
扶助費は障害福祉サービス事業費や乳幼児・子ども医療費助成事業費の増加などを見込み、前年度と比べ4.9%増加しています。公債費は過去に借り入れた市債の一部の償還が進んだことなどにより、前年度と比べ0.7%減少しています。
普通建設事業費は柳井商業高等学校跡地整備事業費やバタフライアリーナ改修事業費などの建設事業費が増加したことにより、前年度と比べ16.1%増加しています。
補助費等は、中学校給食費無償化事業費の増加などにより、前年度と比べ6.5%増加しています。

◆一般会計予算額の推移

◆特別会計の概要
今年度の予算規模は86億667万8千円で、前年度当初予算(87億1,402万3千円)と比べ1億734万5千円減少しています(△1.2%)。国民健康保険事業や後期高齢者医療事業において保険給付費の減少を見込んだことなどによるものです。


▽用語解説
・自主財源…市が自主的に収入できる財源
・依存財源…市独自で収入額を決められない財源
・市税…市民税、固定資産税、たばこ税など
・地方交付税…地方自治体の行政サービスが一定水準を確保できるよう国から交付されるもの
・国庫(県)支出金…市が行う事業に対して国や県から交付されるもの。


▽用語解説
・扶助費…社会保障制度の一環として支給される経費
・人件費…職員等に勤労の対価として支払われる経費
・公債費…市債を返済するための経費
・普通建設事業費…道路など社会資本整備に要する経費
・補助費等…各種団体への助成金等に支払われる経費

問い合わせ:財政課
【電話】22-2111内線442

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