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自治体の皆さまへ

令和5年度当初予算の概要をお知らせします(1)

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新潟県佐渡市

一般会計予算 512億2,000万円
令和4年度当初予算比 +58億6,000万円(+12.9%)

■予算編成のポイント
財源確保の徹底や歳出の見直しを行った一方で、原油価格・物価高騰等から市民の暮らしを守る当面の対策や老朽化に伴う公共施設等の維持管理・更新、地域医療の確保などの喫緊の課題に対応するとともに、持続可能な島佐渡の実現に向けて、「安心して暮らし続ける島」と「地域循環共生圏の創出」の2本の未来像を政策の柱とした施策に集中的に取り組みます。

◆一般会計

その他自主財源には、諸収入(8億2,304万円)、使用料及び手数料(6億2,196万円)などがあります。
その他依存財源には、地方消費税交付金(13億4,000万円)などがあります。
※1 自主財源 市が自主的に収入することができるお金です。
※2 依存財源 国や県から定められた額を交付されたり割り当てられたりするお金です

◇歳入予算の特徴
※かっこ内は前年度比
1 市税 50億1,253万円[+1億265万円(+2.1%)]
2 地方交付税等 199億8,000万円[△7億2,000万円(△3.5%)]
[1]実質的な普通交付税
(1)+(2) 178億3,000万円[△9億7,000万円(△5.2%)]
(1)普通交付税 177億円
(2)臨時財政対策債 1億3,000万円
[2]特別交付税 21億5,000万円[+2億5,000万円(+13.2%)]
3 国県支出金92億7,278万円[+14億3,141万円(+18.3%)]
4 市債86億1,070万円[+37億5,130万円(+77.2%)]
5 基金繰入金 38億1,439万円[+10億3,305万円(+37.1%)]

その他には、積立金(7億3,883万円)、維持補修費(6億2,559万円)、投資及び出資金(2億5,597万円)などがあります。
※3 義務的経費 毎年必ず必要となる固定的な支出で、削減が難しい経費です。
※4 投資的経費 公共施設・道路・学校などの整備のために支出される経費です。

◇歳出予算の特徴
※かっこ内は前年度比
1 義務的経費 203億5,613万円[+18億5,155万円(+10.0%)]
2 普通建設事業費 103億8,754万円[+31億8,580万円(+44.2%)]
[1]合併特例債事業 22億875万円[△1,962万円(△0.9%)]
[2]その他普通建設事業 81億7,879万円[+32億542万円(+64.5%)]
3 補助費等 71億346万円[+2億4,517万円(+3.6%)]
4 物件費68億9,640万円[+5億5,180万円(+8.7%)]

◆市民一人あたりの予算の使いみち(令和5年3月31日現在の人口49,947人で計算しています。)
※かっこ内は構成比
市民一人あたり予算:102万5,486円

民生費:高齢者、障がい者福祉や子育て支援などに使われるお金
総務費:行政の運営や市税の徴収、広報紙の発行などに使われるお金
公債費:市の借入金返済のために使われるお金
教育費:学校教育の充実や生涯学習の推進などに使われるお金
衛生費:ごみ処理や保健事業などに使われるお金
土木費:道路や公営住宅の整備などに使われるお金
農林水産業費:農林水産業の振興などに使われるお金
消防費:防災や救急活動などに使われるお金
商工費:工業や商業、観光の振興などに使われるお金
その他:議会費、労働費、災害復旧費など

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