■[一般会計予算規模]208億8,400万円
(令和5年度から6億4,300万円 3.2%の増額)
[一般会計構成比率]
◆歳入
◇歳入ポイント
歳入の根幹である市税は、市民税以外の税目で増加を見込み、前年度予算と比べ2.8%増加の約96.6億円となりました。
また、市の貯金である財政調整基金を取り崩し、一般会計に繰り入れる財政調整基金繰入金は19.4%減少の約13.7億円となりました。
◆歳出
◇歳出ポイント
(仮称)伊豆山地区コミュニティ防災センター建設費などの増加により、前年度予算と比べ総務費が9.5%増加の約30億円となりました。また、消防設備の更新に係る費用などの増加により、消防費が21.4%増加の約10.6億円となりました。
一方で、下水道事業会計への繰出金の減少などにより、土木費が5.2%減少の約30.2億円となりました。
◆特別会計予算
113億5,820万円
(前年度比4.9%減)
◆公営企業会計予算
85億1,022万円
(前年度比6.8%増)
(注)表中の△印はマイナスを表します。
※初島漁業集落排水事業会計は、令和6年度より公営企業会計に移行しました
問合せ:
・秘書室
【電話】0557-86-6062
・財政室
【電話】0557-86-6113
(施政方針全文は市ホームページID:1015137予算についてはID:1015211をご覧ください)
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