令和6年度 一般会計予算額:53億7,773万円
年度当初予算総額:52億1,886万円(対前年度比3.0%増)
全会計トータルは71億2,393万4,000円
〈特別会計予算〉
国民健康保険特別会計:6億5,680万円
介護保険特別会計:7億2,429万円
後期高齢者医療特別会計:1億387万円
〈公営企業会計予算〉
簡易水道事業:2億6,124万4,000円
※収益的支出額と基本的支出額を計上
令和6年度当初予算が3月定例議会で可決され、一般会計の総額は、53億7,773万円で、前年度当初予算額(52億1,886万円)と比較して3.0%の増となりました。
歳入において、地方交付税では、前年度の決算見込みや地方財政計画等を踏まえ、対前年度比9.5%増の18億4,000万円を、その他の一般財源では、前年度からの繰越金減等により、対前年度比20.8%減の6億5,646万円を、国庫支出金では、脱炭素化に向けた事業など国費対象事業増により対前年度比30.0%増の7億3,180万円を、その他の特定財源では、日高中学校プール改築事業に対しての基金からの繰入金増等により、対前年度比30.2%増の4億1,838万円をそれぞれ見込みました。
歳出において、人件費では、制度改正等に伴い対前年度比10.2%増の8億1,149万円を、物件費では、国の方針である情報システムの標準化・共通化に向けたシステム改修委託料増等により対前年度比10.2%増の9億1,377万円を、普通建設事業費では光ケーブル網関係施設改修4億2,802万円、日高中学校プール改修2億1,980万円、地域脱炭素移行・再エネ推進事業1億9,524万円等、対前年度比6.2%増の14億8,700万円をそれぞれ計画しています。
また特徴的な事業としては、脱炭素化に向けた事業、治水対策事業、シュガートマト産業のAI化と出荷量予測の取り組み、行政内のデジタル課題解消に向けた事業などを計画しています。
引き続き厳しい財政状況ですが、限られた財源の有効活用を図りつつ、日高村総合振興計画に掲げた「誇りの持てる日高村の創造と持続可能な日高村の実現」を推進していくための予算編成が行われました。
▽令和6年度一般会計歳出目的別内訳
▽歳出目的別分類
議会費:6,007万円 議員の歳費や村議会の運営などに
総務費:16億9,317万円 総務・財政管理や防災・企画調整・地域振興など
民生費:9億1,505万円 高齢者、障がい者、児童などの福祉に
衛生費:4億8,065万円 ごみ、し尿処理や健康推進に
農林水産業費:1億8,505万円 農林水産業の活性化・インフラ整備に
商工費:3,989万円 商業振興や観光に
土木費:5億8,940万円 道路の整備などに
消防費:2億1,124万円 消防署の経費や消防団の活動に
教育費:6億6,775万円 学校運営や生涯学習・スポーツの推進に
災害復旧費:187万円 災害復旧に
公債費:4億8,624万円 これまでの村の事業で借りたお金の返済に
その他:4,735万円 労働諸費・諸支出金・予備費
▽令和6年度一般会計歳入性質別内訳
▽令和6年度一般会計歳出性質別内訳
歳入(単位:万円)
歳出(単位:万円)
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