一般会計総額76億4,710万円(対前年度比4.2%増)
令和6年度は、第5次総合計画後期基本計画の2年目として、将来に向かって健康で安心して暮らすことができる「町民が希望をもてるまち」をつくりあげるため、町の活性化と将来の発展のために必要な「定住・移住促進施策」、「子ども・子育て支援施策」、「産業活性化施策」を充実させ、さらに防災体制の整備、計画的な都市づくりの推進などへ重点的に編成しました。
■歳入内訳
歳入では、町税や地方消費税交付金などの減少を見込む一方、地方特例交付金や地方交付税などの増額を見込んでいます。
■歳出内訳
目的別歳出の内訳
目的別歳出でみると、公園等管理事業の減額などにより土木費が1.6%の減少となりましたが、消防水利新設事業の増額などにより、消防費が17.8%の増加となっています。
性質別歳出の内訳
性質別歳出でみると、役場庁舎等における総合管理委託の増額などにより物件費が14.0%の増加、施設の更新などによる印西地区環境整備事業組合負担金の増額などにより補助費などが18.8%の増加となっています。
■地方債と基金の状況
■特別会計の状況
※特別会計は、特定の事業をより円滑に進めるために、一般資本的支出3億8,239万7千円△31.1%会計と区別して収支経理を行う会計制度です。令和5年度をもって矢口工業団地拡張事業特別会計は廃止しました。
■企業会計の状況
※企業会計は、公営企業の収入をもって経費に充てるほか、発生主義・複式簿記を採用するものです。
■町民1人当たりの予算額
()内は、前年度予算
▽町民1人当たりに使われるお金
38万6,608円(36万8,457円)
76億4,710万円「一般会計予算額」÷19,780人「令和6年3月1日現在人口」
▽議会費:5,406円(4,921円)
・議会の運営
・議員活動の支援などの経費
▽総務費:6万7,054円(6万3,009円)
・循環バスの運行
・定住移住の推進
・自治活動の振興
・避難所の整備
・防犯・交通安全の啓発
・町税の賦課徴収
・窓口証明の交付などの経費
▽民生費:12万2,556円(11万6,779円)
・地域福祉活動の充実
・高齢者の生活支援
・障がい者の自立支援
・保育サービスの提供
・子ども医療費の助成
・キッズランドの運営などの経費
▽衛生費:3万1,873円(3万1,026円)
・疾病の予防
・住民健診の推進
・ごみ減量化の推進などの経費
▽農林水産業費:8,918円(7,730円)
・生産基盤の整備
・担い手の育成
・農産物のブランド化などの経費
▽商工費:7,829円(7,627円)
・中小企業の支援
・観光プロモーションの推進
・ドラムの里活性化などの経費
▽土木費:3万1,286円(3万1,580円)
・町道の整備、維持管理
・通学路の整備
・公園の整備、維持管理などの経費
▽消防費:2万5,248円(2万1,292円)
・火災、救急救助活動
・消防団の運営などの経費
▽教育費:4万3,137円(4万123円)
・学校施設の整備、維持管理
・学習環境の充実
・ふれあいプラザさかえの運営
・学校給食の提供
・学校施設大規模改修事業などの経費
▽公債費:3万8,842円(4万689円)
・地方債の償還経費
▽その他4,459円(3,681円)
・基金への積立などの経費
問合せ:企画財政課財政班
【電話】33-7773
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