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お知らせします 区の財政状況(2)

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東京都葛飾区

■平成30年度決算の概要
(予算現額:2,053億6,897万円)
歳入総額(収入率99.8%):2,048億6,907万4,794円

◆一般会計
◇歳入
歳入科目
(1)特別区税
決算額:341億4,357万1,063円 比率16.7%
(2)地方消費税交付金
決算額:75億9,312万4,000円 比率3.7%
(3)特別区交付金
決算額:775億5,420万5,000円 比率37.9%
(4)国庫支出金
決算額:373億1,471万5,530円 比率18.2%
(5)都支出金
決算額:145億6,656万7,370円 比率7.1%
(6)繰入金
決算額:74億1,733万4,020円 比率3.6%
(7)繰越金
決算額:119億 683万5,976円 比率5.8%
(8)諸収入
決算額:53億9,193万5,637円 比率2.6%
(9)特別区債
決算額:12億8,200万円 比率0.6%
(10)その他
決算額:76億9,878万6,198円 比率3.8%
合計決算額:2,048億6,907万4,794円 比率100.0%

区の財政状況歳出総額(執行率94.8%):1,947億2,220万6,766円
◇歳出
歳出科目
(1)総務費
決算額:235億1,708万2,533円 比率12.1%
(2)環境費
決算額:47億2,513万2,453円 比率2.4%
(3)福祉費
決算額:741億9,560万4,769円 比率38.1%
(4)衛生費
決算額:47億 206万6,642円 比率2.4%
(5)都市整備費
決算額:160億3,475万 588円 比率8.3%
(6)教育費
決算額:226億 364万8,330円 比率11.6%
(7)職員費
決算額:255億6,845万2,508円 比率13.1%
(8)公債費
決算額:29億5,972万4,235円 比率1.5%
(9)諸支出金
決算額:160億7,340万8,476円 比率8.3%
(10)その他
決算額:43億4,233万6,232円 比率2.2%
合計決算額:1,947億2,220万6,766円 比率100.0%

◆特別会計
◇国民健康保険事業特別会計
収入済額:478億9,202万円 収入率 93.9%
支出済額:475億2,920万円 執行率 93.2%
(予算現額:509億7,992万円)

◇後期高齢者医療事業特別会計
収入済額:100億1,475万円 収入率 98.3%
支出済額:100億1,475万円 執行率 98.3%
(予算現額:101億8,504万円)

◇介護保険事業特別会計
収入済額:381億3,299万円 収入率 97.9%
支出済額:373億9,334万円 執行率 96.0%
(予算現額:389億6,809万円)

◇駐車場事業特別会計
収入済額:6億9,428万円 収入率 99.9%
支出済額:6億9,365万円 執行率 99.8%
(予算現額:6億9,520万円)

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