6年度予算を、「SDGs未来都市として、多様性・包摂性のある持続可能な東村山市を目指し、経済・社会・環境の三側面で新たな価値を創造するとともに行財政改革を推進する予算」と位置付け、予算編成を行いました。持続可能性や包摂性といったSDGsの趣旨を踏まえ、経済・社会・環境の三側面をつなぐ統合的取り組みによる相乗効果と、そこから生まれる好循環から新しい価値の創出に資する取り組みを行うこと、持続可能なまちづくりを進めるための行財政改革を推進することで、将来都市像である「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現を目指します。
一般会計に特別会計および公営企業会計を加えた全会計の予算総額は1千45億6千511万4千円で、5年度比0.2%増となりました。
一般会計の予算額は647億8千976万円で5年度比0.8%増となりました。
※各表およびグラフの計数は、端数処理により内訳と合計が一致しない場合があります。また、△はマイナスを表します。
各会計別予算額
■歳入
○市税
3.0%減
6億4千221万8千円減
国の定額減税の影響による個人市民税の減によるものです。
○地方消費税交付金
2.5%減
8千600万円減
都の推計に基づき減額を見込んでいます。
○地方交付税
0.9%増
5千150万円増
国の地方財政計画と5年度の交付実績に基づき増額を見込んでいます。
○国庫支出金
0.3%減
4千195万円減
都市公園事業に係る社会資本整備総合交付金等の減によるものです。
○都支出金
6.3%増
6億606万9千円増
保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金、市町村総合交付金等の増によるものです。
○繰入金
5.9%増
2億1千705万2千円増
財政調整基金や連続立体交差事業等推進基金等の増によるものです。
■歳出
○総務費
7.3%増
4億8千12万5千円増
情報システム標準化・共通化事業費やデジタル地域ポイント事業費等の増によるものです。
○民生費
2.4%増
7億6千675万2千円増
児童手当や第七保育園内装等改修工事、施設障害福祉サービス給付費等の増によるものです。
○衛生費
6.6%増
2億7千890万1千円増
バースデーサポート事業費や五種混合予防接種事業費等の増によるものです。
○土木費
20.2%減
17億2千729万4千円減
東村山駅ホームドア等整備費補助金や萩山公園整備工事、前川公園用地取得等を計上しています。
○教育費
15.3%増
10億3千144万6千円増
小・中学校のトイレ洋式化事業費や東村山スマートスクール推進事業費、運動公園公有財産購入費等の増によるものです。
■一般会計の内訳
○歳入
歳入の項目・主な内容
地方譲与税等の内訳:
地方消費税交付金 33億2,000万円 5.1%(△2.5%)
地方特例交付金 7億9,354万2千円 1.2%(555.8%)
法人事業税交付金 4億1,400万円 0.6%(△0.5%)
等
その他の内訳:
繰入金 39億1,847万5千円 6.1%(5.9%)
諸収入 20億7,106万7千円 3.2%(△0.8%)
使用料及び手数料 8億6,785万4千円 1.3%(0.4%)
等
○歳出
目的別経費の項目・主な内容
その他の内訳:
議会費 3億6,735万9千円 0.6%(△0.7%)
労働費 2,354万7千円 0.0%(1.3%)
農林業費 1億1,992万3千円 0.2%(6.8%)
商工費 2億3,696万1千円 0.4%(△13.9%)
諸支出金 3,849万3千円 0.1%(7.0%)
予備費 7,000万円 0.1%(0.0%)
性質別経費の項目・主な内容
その他の内訳:
維持補修費 1億4,901万8千円 0.3%(8.4%)
積立金 1億7,493万1千円 0.3%(4.3%)
等
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