■一般会計予算令和6年度予算95億7,766万円
◇予算の概要について
令和6年度の一般会計予算の総額は、前年度当初予算に比べ6億4,179万円増の95億7,766万円となっています。
歳入について、町税では対前年度比748万円減額、地方交付税につきましては対前年度比8,171万円増額の33億8,884万円を計上しております。増額の理由は「こども・子育て費」の創設や給与改定、会計年度任用職員の勤勉手当支給分などが要因となります。国庫支出金は対前年度比4億76万円増額としており、主な要因は、水産環境整備事業で6,440万円の増額、防衛施設周辺民生安定施設整備事業の「久米島分屯基地周辺ごみ処理施設整備事業」、「宇江城城跡線整備事業」で対前年度比3億5,093万円増額によるものとなっています。県支出金については、対前年度比6,109万円減額としており、主な要因としては、農林水産費県補助金の「農地耕作条件改善事業」の完了したことで対前年度比1億4,689万円の減額が影響しております。町債は対前年度比1億4,980万円増額の9億2,600万円を計上しております。主に「ごみ処理施設(焼却施設)整備事業」及び「緊急自然災害防止対策事業債」などが増額の要因となっております。
歳出について、総務費では対前年度比4,839万円減額、民生費では対前年度比3,321万円増額としてます。衛生費では対前年度比5億7,433万円増額となり、主な内容は久米島分屯基地周辺ごみ処理施設整備事業に伴う増で17億9,557万円を計上しております。農林水産業費では対前年度比1億9,706万円減額としており、主な要因は「農地耕作条件改善事業」と「農業水路等長寿命化・防災減災事業」の完了で2億9,368万円の皆減となります。「水質保全対策事業」では対前年度比1億2,722万円増額の3億120万円を計上しております。商工費では対前年度比1,044万円減額、土木費では対前年度比1億7,871万円増額としており、増額の主な要因は、新規事業で「緊急自然災害防止対策事業」に4,250万円を計上、「比嘉6号線整備事業」も新規事業で5,510万円を計上しております。教育費では対前年度比5,711万円減額としており、主な要因は「学校施設耐震化事業」の完了による皆減となります。新規事業で「校内自立支援事業」、「部活動指導員配置事業」を計上しております。公債費につきましては、対前年度比5,712万円増額の7億3,633万円を計上しております。
今年度の予算編成では、コロナ禍からの社会活動の回復が進む一方で、エネルギー価格や資材、物価高騰の影響が長期化する中、町民の生活及び経済活動に必要不可欠な行政サービスの維持と、町民福祉の向上に取り組めるよう予算を編成しております。
◇歳入
単位:千円、△は減
◇歳出
単位:千円、△は減
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