第6次榛東村総合計画の基本構想に掲げる将来像「子どもに夢を みんなに福祉と安心を」の実現に向け必要とされる事業を計画的に執行していく予算を編成しました。
事業の優先度に応じて限られた財源を重点的に配分し、効率的に事業を実施していきます。
■95億5,740万円
一般会計対前年度比…10.0%増
◆用語解説/歳入
○村税
村民税、固定資産税など
○地方消費税交付金
地方消費税の一定の割合を県が市町村の人口などに応じて交付するお金
○地方交付税
地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるように国が地方公共団体へ交付するもの
○国庫支出金
各種事業に対する国からの補助金など
○寄付金
ふるさと納税など
◆用語解説/歳出
○総務費
村の事務・庁舎管理、村民活動の推進などに要する経費
○民生費
児童・高齢者・障害者福祉、生活保護、福祉医療などに要する経費
○衛生費
各種健診、予防接種、環境保全、ごみ処理、し尿処理などに要する経費
○農林水産業費
農業振興等に要する経費
○土木費
道路や公園整備等に要する経費
○教育費
学校教育や生涯学習の充実、文化・スポーツの振興などに要する経費
○公債費
借り入れたお金の返済に使われる経費
○その他
労働費やその他の経費
■上水道事業会計
■下水道事業会計
■上水道事業および下水道事業以外の特別会計 総額29億5,824万円(対前年度比2.4%減)
国民健康保険特別会計 12億7,663万円
学校給食事業特別会計 1億4,791万円
後期高齢者医療特別会計 1億9,863万円
太陽光発電事業特別会計 2,883万円
介護保険特別会計 13億624万円
■村債残高の状況
※令和4年度は決算額、令和5年度は決算見込額、令和6年度は当初予算額となっています。
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