くらし 区の財政状況をお知らせします(2)

■葛飾区の財務書類
区では、平成28年度決算から総務省の「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に準拠して、財務書類を作成しています。
今回公表する書類は、令和6年度を対象年度とし、令和7年3月31日を基準日としています。なお、入出金は出納整理期間内(令和7年4月1日~5月31日)の状況も含めています。金額については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計金額が合わない場合があります。
詳細な財務書類は区HPをご覧ください。

◆貸借対照表(バランスシート)
会計年度末(基準日)時点における財産の状況を、資産・負債・純資産の3つの区分を用いて表しています。

科目(単位:百万円)
▽資産
6年度:861,753
5年度:847,799
増減:13,954

1)固定資産(庁舎、学校、道路、公園など)
6年度:822,232
5年度:807,892
増減:14,340

・うち事業用資産
6年度:411,751
5年度:393,039
増減:18,712

・うちインフラ資産
6年度:276,284
5年度:276,882
増減:△598

・うち基金
6年度:122,158
5年度:126,191
増減:△4,033

2)流動資産(現金預金、財政調整基金など)
6年度:39,521
5年度:39,907
増減:△386

▽負債
6年度:66,733
5年度:67,995
増減:△1,262

1)固定負債(地方債、長期未払金など)
6年度:58,431
5年度:59,772
増減:△1,341

2)流動負債(預り金、未払金など)
6年度:8,302
5年度:8,223
増減:79

▽純資産
6年度:795,020
5年度:779,804
増減:15,216

▽負債および純資産合計
6年度:861,753
5年度:847,799
増減:13,954

◇指標
・区民1人当たりの資産額(資産額÷住民基本台帳人口)
(単位:千円)
6年度:1,830
5年度:1,812
増減:18

・区民1人当たりの負債額(負債額÷住民基本台帳人口)
(単位:千円)
6年度:142
5年度:145
増減:△3

◆行政コスト計算書
会計期間中の区の活動について、経常的な費用と、それを受益者負担でどの程度まかなっているかを対比した計算書です。行政サービスにどれだけコストをかけているか、効率的に提供できているかなどが分かります。

▽科目(単位:百万円)
・経常費用(職員給与、消耗品費、生活保護費など)
6年度:224,864
5年度:215,814
増減:9,050

・うち人件費
6年度:33,949
5年度:31,214
増減:2,735

・うち物件費等
6年度:59,595
5年度:55,901
増減:3,694

・うち社会保障給付
6年度:79,286
5年度:76,289
増減:2,997

・経常収益(区民の使用料など)
6年度:6,674
5年度:6,808
増減:△134

・臨時損失(解体・廃棄した資産など)
6年度:1,783
5年度:339
増減:1,444

・臨時利益(資産売却益)
6年度:25
5年度:3
増減:22

・純行政コスト
6年度:△219,888
5年度:△209,342
増減:△10,546

◇指標(単位:千円)
・区民1人当たりの純行政コスト(純行政コスト÷住民基本台帳人口)
6年度:467
5年度:447
増減:20

■令和7年度上半期の財政状況(9月30日時点)
◆一般会計
・予算現額〔2,718億2,311万円〕

◆歳入
収入済額:1,037億951万円
収入率:38.2%
収入率=収入済額/予算現額×100

▽特別区交付金
・予算現額…940億円
・収入済額…405億2,308万円
・収入率…43.1%

▽特別区税
・予算現額…389億6,415万円
・収入済額…157億2,577万円
・収入率…40.4%

▽国庫支出金
・予算現額…528億7,254万円
・収入済額…184億6,375万円
・収入率…34.9%

▽都支出金
・予算現額…238億9,370万円
・収入済額…43億6,494万円
・収入率…18.3%

▽その他
・予算現額…620億9,272万円
・収入済額…246億3,198万円
・収入率…39.7%

◆歳出
支出済額:1,032億5,893万円
執行率:38.0%
執行率=支出済額/予算現額×100

▽総務費
・予算現額…330億3,127万円
・支出済額…85億8,855万円
・執行率…26.0%

▽福祉費
・予算現額…1,042億6,050万円
・支出済額…444億546万円
・執行率…42.6%

▽都市整備費
・予算現額…221億9,637万円
・支出済額…53億2,240万円
・執行率…24.0%

▽教育費
・予算現額…401億191万円
・支出済額…139億5,519万円
・執行率…34.8%

▽職員費
・予算現額…270億3,448万円
・支出済額…122億3,266万円
・執行率…45.2%

▽諸支出金
・予算現額…191億8,036万円
・支出済額…79億195万円
・執行率…41.2%

▽その他
・予算現額…260億1,823万円
・支出済額…108億5,271万円
・執行率…41.7%

◆特別会計
▽国民健康保険事業特別会計
・予算現額…493億7,561万円
・収入済額…180億2,229万円(36.5%)
・支出済額…158億1,497万円(32.0%)

▽後期高齢者医療事業特別会計
・予算現額…122億4,475万円
・収入済額…57億4,091万円(46.9%)
・支出済額…40億7,379万円(33.3%)

▽介護保険事業特別会計
・予算現額…482億6,990万円
・収入済額…235億9,952万円(48.9%)
・支出済額…183億9,052万円(38.1%)

▽用地特別会計
・予算現額…2億9,370万円
・収入済額…0円(0.0%)
・支出済額…1億4,680万円(50.0%)

▽駐車場事業特別会計
・予算現額…7億700万円
・収入済額…30万円(0.0%)
・支出済額…7,632万円(10.8%)

◆区有財産・公債の現在高
▽区有財産の現在高〔7,045億6,102万円〕
区民1人当たり:149万478円

・土地…4,228億6,034万円
・建物…1,028億7,280万円
・工作物…156億2,159万円
・物品など…154億3,446万円
・基金…1,477億7,182万円

▽公債(特別区債)の現在高〔435億3,659万円〕
区民1人当たり:9万2,100円
教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多額の資金を必要とするとき、特別区債を発行して財源を補充しています。

・都市整備事業(公園や駐車場の整備など)…336億5,306万円
・教育事業(教育施設の整備など)…86億9,077万円
・福祉事業(保育園の建設など)…9億8,277万円
・その他…2億1,000万円

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担当課:財政課
【電話】03-5654-8119