くらし 西之表市の台所事情(1)

11月1日付けで、令和7年4月1日~9月30日の『西之表市財政事情』を公表しました。これは税金や地方交付税、国・県補助金等がどのように使われているかを地方自治法の規定に基づき、毎年5月と11月の2回公表するものです。

第6次西之表市長期振興計画では、市の将来像として「人・自然・文化-島の宝が育つまち」を掲げ、令和6年度は、後期計画3年目として、本市の主要課題である「人口減少、年齢構造の不均衡、高齢化の進展・地域力の減退・担い手不足」の解決に向け、4つの分野を設定し、くらし分野では、「地域の力で安心安全な『まち』をつくり、『くらし』を支える」、しごと分野では、「地域の資源を生かした魅力ある『なりわい』で、豊かな『まち』をつくる」、ひと分野では、「生涯にわたり健康で、いきいきと輝く『ひと』が育ち、互いに支え合う『まち』をつくる」、ぎょうせい分野では、「ともに『まち』をつくる」(行政力の向上)を基本目標に掲げ、各施策、事業を着実に推進し、基本計画の更なる実効性の向上に繋げながら、行財政基盤の強化に努めてまいりました。
今年度も、めまぐるしく変動する世界情勢による物価高騰や台風、豪雨による天災地変が日本経済に与えた影響は大きく、少子高齢化による社会保障制度の見直し等、国として行財政の安定のための課題は、依然続いています。さらに、物価高騰による生活への打撃や若い世代を中心とした人口の流出により、過疎化・高齢化の進展による地域の疲弊が危惧される。また、馬毛島関連による住宅や交通問題などの課題も引き続き発生している。このような状況を打開すべく各種事業を展開しながら、生活基盤の安定や雇用環境の充実、子育て支援や地域づくりなど、暮らしやすい環境づくりに引き続き取り組んでまいります。

(1)令和6年度の一般会計決算額
歳入14,847,858千円(対前年度比426,233千円、3.0%増)、歳出14,403,350千円(対前年度比593,496千円、4.3%増)で、このうち翌年度に繰り越すべき財源41,326千円を差し引いた実質収支額は、403,182千円の黒字となりました。前年度に比べ、歳入・歳出決算額ともに増加しました。その主な要因は、再編交付金を含む国庫支出金の増、普通建設事業費の増などによるものです。

(2)経常収支比率
「経常収支比率」が89.5%となり昨年度より5.0ポイント上昇しました。この指標は、経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。引き続き、経常的経費の見直しを図ります。

1 令和7年度一般会計予算の状況(9月追加補正後)

◇各会計別 予算執行状況(令和7年9月末現在)
[単位:千円、%]

◇繰越明許費とは
何らかの事由に基づき、年度内に支出が終わらない見込みのあるものについて翌年度に繰り越して使用することができる経費

◇令和6年度決算に伴う公債費負担額、税負担額、歳出額(市民1人当たり)

問合せ先:市役所財産監理課財政係 
【電話】22-1111内線279/283